Cierre 2009 - Apertura 2010 mas facil que nunca PDF Imprimir Correo electrónico

 

Con la Nueva versión se ha añadido un nuevo proceso para validar
los asientos contables y revisar los balances anuales.
Desde la opción "Herramientas – Procesos – Comprobación de datos contables"
se revisaran
los siguientes puntos:

-    Todas las cuentas de los asientos estén creados.

-    No exista ningún apunte sin importe o cuenta.

-    Todas las cuentas tengan todos los niveles creados.

-    Todas las cuentas de los grupos 1,2,3,4 y 5 tengan asociado una cuenta de situación.

-    Todas las cuentas de los grupos 6,7,8 y 9 no tengan asociado una cuenta de situación.

-    Todas las cuentas de situación asociadas a cuentas contables existan y con descripción alfabética.En la pantalla de diseño de los balances se ha añadido un botón para revisar los siguientes puntos:-    No se repita una cuenta o nivel en el mismo balance.
-    Si una cuenta está entre corchetes tendrá que salir 2 veces: en positivo y en negativo.
-    Todas las cuentas creadas tienen de salir en el balance. En el balance de cuentas anuales las cuentas de los grupos 1 a 5 y en balance de pérdidas y ganancias las cuentas de los grupos 6 y 7.Si existe cualquier incidencia saldrá listado por pantalla con la opción de imprimir por impresora.


No obstante estaremos a vuestro lado para explicaros con detalle estas nuevas posibilidades y realizar estos procesos. Para ello hemos cooperado en la elaboracion de unos videos tutoriales que en breve podreis ver en nuestra web. 
 

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